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市审计部门审计显示:2001年度本级预算执行和其他财政收支情况良好,完成了市人大批准的本级预算任务。但2001年度本级预算执行和其他财政收支中,仍存在一些与法律法规不相符合,以及管理不规范、政策执行不到位的问题。昨天,市审计局局长葛爱玲向市人大常委会第42次会议作了《关于上海市2001年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。
从审计情况看,2001年本级预算执行和其他财政收支情况良好的主要表现是:市财税部门加大了部门预算、国库集中收付和政府采购的改革力度,进一步规范了支出管理、优化了支出结构,财政对经济和社会各项事业发展的支持力度明显增强,财政调控作用得到了较好的发挥。市政府各部门遵守财经法纪的观念进一步增强,依法理财的水平逐步提高。各有关部门和单位进一步完善了建设资金和其他专项资金的管理办法,促进了专项资金的合规使用和严格管理。
但是,经对财税部门具体组织执行市级预算情况审计,发现部分专项资金使用单位未编制预算,部分基本建设资金存在滞留情况,部分财政资金拨付不够规范、管理不够完善,营业税征收不够严格等问题。在对一级预算单位预算执行情况、财政性资金建设项目资金使用管理情况和国有企业资产负债损益情况的审计,也发现了一些问题。审计中还查出上海园林(集团)公司擅自出借大量资金造成部分资金难以收回、挪用绿化补贴专项资金、财务管理薄弱等问题。
葛爱玲在报告中指出,对2000年度本级预算执行和其他财政收支审计中发现的问题,有关部门和单位认真进行了整改,审计查出的主要问题已经得到纠正。